金蝶K/3 ERP财务管理系统实验教程
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实验六 期末结账

↗应用场景

了解期末结账的方法,待相关系统业务都处理完毕,凭证全部生成,并审核、过账后,再做结账工作。


↗实验步骤

期末结账。


↗操作部门及人员

主管会计张婷进行期末结账处理。


↗实验前准备

●将系统时间调整为2012-02-29。

●接实验五继续练习。


↗实验数据

无。


↗操作指导

在K/3系统主界面,执行【财务会计】-【总账】-【结账】-【期末结账】命令,打开【期末结账】向导,依照系统提示操作。结账完成,系统进入下一会计期间,在窗口的右下角,可以看到当前会计期间为:2012年第3期。


注意:

①如果其他系统参数设置了“与总账同步”,则需要其他系统先结账,总账系统才能结账。

②期末结账是本期工作的最后一项工作,一定要慎重,确保前面工作都完成后再进行结账。

③系统还提供反结账的功能,建议大家不要轻易进行结账、反结账处理。